RSS
设为首页 联系我们
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 财政信息

2016年云龙区法制办预算公开

时间:2016-01-13  来源:  作者: 点击量:
 
2016年云龙区法制办预算公开说明
 
目 录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
三、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能。
(一)贯彻执行党和国家法律、法规、规章和方针政策。
(二)调查研究依法行政和政府法制建设新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,经县政府领导批准后组织实施;协助县政府领导办理行政管理涉法工作事项,为县政府领导依法行政和科学民主决策提供法制服务;对乡镇(街道)、县政府各部门依法行政工作和政府法制工作进行指导。
(三)承担乡镇(街道)、县政府各部门规范性文件的审查登记的责任,并对乡镇(街道)、县政府各部门的规范性文件审查工作进行指导和监督。
(四)承担行政执法监督和指导责任,按照县政府部署,检查法律、法规、规章的执行情况,组织开展专项治理工作;承担行政执法培训和行政执法资格管理责任,监督指导全县行政执法活动。代表县政府监督各乡镇(街道)和县政府各部门正确实施法律、法规,撤销或纠正其违法和不当的决定、命令;协调处理行政执法主体之间因执法引起的争议。
(五)承办县政府管辖的行政复议、行政赔偿案件;受县长委托参与行政诉讼活动;对乡镇(街道)、县政府各部门的行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作进行指导、协调和监督。
(六)组织定期清理并公布政府规范性文件。
(七)开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传,开展对外法制业务交流。
(八)承办县政府交办的其他事项。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
(一)           充分发挥依法执政、依法行政的参谋助手作用,准确及时为县委、县政府重大决策提供法律咨询服务。
(二)           加强规范性文件的备案审查工作,提高规范性文件质量。
(三)           依法办好行政复议和执法监督案件,创新行政复议、执法监督案件的办理方式,依法公正作出决定。同时,认真做好民事、行政案件的应诉工作。
(四)           按照有关规定,及时审查、修改全县机关事业单位有关合同、协议等法律文书。
(五)           认真组织开展好行政执法监督检查工作和行政执法案卷评查工作。
(六)           强化执法证件管理,加强执法队伍培训、考试工作,以提高执法队伍素质。
(七)           深入推进依法行政和法治示范创建工作,不断培育示范典型,以点带面,促进依法行政工作均衡发展。
三、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
(一)   2016年部门预算编制总体思路是:全面贯彻党的十八大及十八届五中全会精神,认真落实市委、市政府决策部署,积极推进我区经济建设发展,着力构建全面规范、公开透明的预算制度,提高财政资源配置的效益和效率。实行全口径预算管理努力提高预算编制的前瞻性和科学性。健全预算约束和激励机制,优化支出结构和分配方式,增强预算执行的有效性和透明度。
(二)     2016年预算编制采用零基预算编制方法。
(三)     测算分析情况:基本支出经费中人员经费按照2015年10月底人员实际发放数编制,公用经费按照规定定额编制。项目经费支出由业务部门按照要求根据工作量、服务量等量化指标提出2016年预算金额,并将支出情况细化至经济科目的款级科目,然后逐级审核,对于不符合项目支出规定的予以核减或取消相应的项目支出预算。
第二部分 2016年度部门预算表
一、 收支预算总表

收入
支出
 
项目名称
行次
金额
功能分类
行次
金额
支出用途
行次
金额
 
栏次
 
1
栏次
 
2
栏次
 
3
 
一、财政拨款收入
1
136.92
一、一般公共服务支出
28
136.92
一、基本支出
55
115.12
 
      1. 一般公共预算
2
136.92
二、外交支出
29
0.00
二、项目支出
56
0.00
 
      2. 政府性基金预算
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、单位预留机动经费
57
21.80
 
二、财政专户管理资金
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
 
 
 
 
三、其他资金
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
 
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
33
0.00
 
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
 
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
0.00
 
 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
 
 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
37
0.00
 
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
0.00
 
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
0.00
 
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
0.00
 
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
 
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
0.00
 
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
43
0.00
 
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
0.00
 
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
 
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
0.00
 
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
 
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
0.00
 
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
49
0.00
 
 
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
50
0.00
 
 
 
 
当年收入小计
23
136.92
当年支出小计
60
136.92
 
上年结转资金
24
0.00
结转下年资金
61
0.00
 
 
25
0.00
 
62
0.00
 
 
26
 
 
63
0.00
 
收入合计
27
136.92
支出合计
64
136.92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
二、 收入预算总表

 
 
单位:万元
 
项目名称
金额
 
收入总计
136.92
 
一般公共预算资金
小计
136.92
 
公共财政拨款(补助)资金
136.92
 
专项收入
0.00
 
政府性基金
小计
0.00
 
财政专户管理资金
小计
0.00
 
专户管理教育收费
0.00
 
其他非税收入
0.00
 
其他资金
小计
0.00
 
事业收入
0.00
 
经营收入
0.00
 
其他收入
0.00
 
债务资金(银行贷款)
0.00
 
上年结转和结余资金
小计
0.00
 
 
其中:动用上年结转和结余资金
0.00
 
 
 
0.00
 
 
 
 
 

三、 支出预算总表

部门支出预算总表
 
 
 
 
 
单位:万元
 
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
 
136.92
115.12
0.00
21.80
0.00
 
 
 
 
 
 
 

四、 财政拨款收支预算总表

 
 
 
单位:万元
 
收入
支出
 
项目名称
金额
支出用途
 
项目名称
金额
 
一、一般公共预算
136.92
一、基本支出
115.12
 
二、政府性基金预算
0.00
二、项目支出
0.00
 
 
 
三、单位预留机动经费
21.80
 
收入合计
136.92
支出合计
136.92
 
 
 
 
 
 

五、 财政拨款支出预算表

项目
  
 
功能分类编码
科目名称
 
 
 
合计
 
 
136.92
 
201
一般公共服务支出
136.92
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
136.92
 
2010301
 行政运行
106.12
 
2010302
 一般行政管理事务
21.80
 
2010399
 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
9.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六、 财政拨款基本支出预算表

项  目
金额
人员经费
公用经费
 
经济分类编码
经济分类名称
 
 
 
 
 
 
                  
115.12
92.12
23.00
 
301
工资福利支出
0.00
76.24
0.00
 
30101
 基本工资
0.00
32.13
0.00
 
30102
 津贴补贴
0.00
44.03
0.00
 
30103
 奖金
0.00
0.08
0.00
 
30104
 社会保障缴费
0.00
0.00
0.00
 
30106
 伙食补助费
0.00
0.00
0.00
 
30107
 绩效工资
0.00
0.00
0.00
 
30199
 其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
 
302
商品和服务支出
0.00
0.00
23.00
 
30201
 办公费
0.00
0.00
5.00
 
30202
 印刷费
0.00
0.00
0.00
 
30203
 咨询费
0.00
0.00
0.00
 
30204
 手续费
0.00
0.00
0.00
 
30205
 水费
0.00
0.00
0.00
 
30206
 电费
0.00
0.00
0.00
 
30207
 邮电费
0.00
0.00
0.00
 
30208
 取暖费
0.00
0.00
0.00
 
30209
 物业管理费
0.00
0.00
0.00
 
30211
 差旅费
0.00
0.00
0.00
 
30212
 因公出国(境)费用
0.00
0.00
0.00
 
30213
 维修(护)费
0.00
0.00
0.00
 
30214
 租赁费
0.00
0.00
0.00
 
30215
 会议费
0.00
0.00
0.00
 
30216
 培训费
0.00
0.00
0.00
 
30217
 公务接待费
0.00
0.00
0.00
 
30218
 专用材料费
0.00
0.00
0.00
 
30224
 被装购置费
0.00
0.00
0.00
 
30225
 专用燃料费
0.00
0.00
0.00
 
30226
 劳务费
0.00
0.00
9.00
 
30227
 委托业务费
0.00
0.00
9.00
 
30228
 工会经费
0.00
0.00
0.00
 
30229
 福利费
0.00
0.00
0.00
 
30231
 公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
 
30239
 其他交通费用
0.00
0.00
0.00
 
30240
 税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
 
30299
 其他商品和服务支出
0.00
0.00
0.00
 
303
对个人和家庭的补助
0.00
15.88
0.00
 
30301
 离休费
0.00
0.00
0.00
 
30302
 退休费
0.00
0.00
0.00
 
30303
 退职(役)费
0.00
0.00
0.00
 
30304
 抚恤金
0.00
0.00
0.00
 
30305
 生活补助
0.00
0.00
0.00
 
30306
 救济费
0.00
0.00
0.00
 
30307
 医疗费
0.00
0.00
0.00
 
30308
 助学金
0.00
0.00
0.00
 
30309
 奖励金
0.00
0.00
0.00
 
30310
 生产补贴
0.00
0.00
0.00
 
30311
 住房公积金
0.00
15.12
0.00
 
30312
 提租补贴
0.00
0.76
0.00
 
30313
 购房补贴
0.00
0.00
0.00
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
0.00
 
304
对企事业单位的补贴
0.00
0.00
0.00
 
30401
 企业政策性补贴
0.00
0.00
0.00
 
30402
 事业单位补贴
0.00
0.00
0.00
 
30403
 财政贴息
0.00
0.00
0.00
 
30499
 其他对企事业单位的补贴支出
0.00
0.00
0.00
 
306
赠与
0.00
0.00
0.00
 
30601
 对国内的赠与
0.00
0.00
0.00
 
30602
 对国外的赠与
0.00
0.00
0.00
 
307
债务利息支出
0.00
0.00
0.00
 
30701
 国内债务付息
0.00
0.00
0.00
 
30702
 向国家银行借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30703
 其他国内借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30704
 向外国政府借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30705
 向国际组织借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30706
 其他国外借款付息
0.00
0.00
0.00
 
310
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
 
31001
 房屋建筑物购建
0.00
0.00
0.00
 
31002
 办公设备购置
0.00
0.00
0.00
 
31003
 专用设备购置
0.00
0.00
0.00
 
31005
 基础设施建设
0.00
0.00
0.00
 
31006
 大型修缮
0.00
0.00
0.00
 
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
 
31008
 物资储备
0.00
0.00
0.00
 
31009
 土地补偿
0.00
0.00
0.00
 
31010
 安置补助
0.00
0.00
0.00
 
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
0.00
 
31012
 拆迁补偿
0.00
0.00
0.00
 
31013
 公务用车购置
0.00
0.00
0.00
 
31019
 其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
 
31099
 其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
 
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七、 政府性基金支出预算表

 
 
单位:万元
 
功能科目代码
功能科目名称
  
 
 
合 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八、 一般公共预算支出预算表

功能科目代码
功能科目名称
  
 
 
合 计
136.92
 
201
一般公共服务支出
136.92
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
136.92
 
2010301
 行政运行
106.12
 
2010302
 一般行政管理事务
21.80
 
2010399
 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
9.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九、 一般公共预算基本支出预算表

项 目
金额
人员经费
公用经费
 
经济分类编码
经济分类名称
 
                  
115.12
92.12
23.00
 
301
工资福利支出
0.00
76.24
0.00
 
30101
 基本工资
0.00
32.13
0.00
 
30102
 津贴补贴
0.00
44.03
0.00
 
30103
 奖金
0.00
0.08
0.00
 
30104
 社会保障缴费
0.00
0.00
0.00
 
30106
 伙食补助费
0.00
0.00
0.00
 
30107
 绩效工资
0.00
0.00
0.00
 
30199
 其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
 
302
商品和服务支出
0.00
0.00
23.00
 
30201
  办公费
0.00
0.00
5.00
 
30202
 印刷费
0.00
0.00
0.00
 
30203
 咨询费
0.00
0.00
0.00
 
30204
 手续费
0.00
0.00
0.00
 
30205
 水费
0.00
0.00
0.00
 
30206
 电费
0.00
0.00
0.00
 
30207
 邮电费
0.00
0.00
0.00
 
30208
 取暖费
0.00
0.00
0.00
 
30209
 物业管理费
0.00
0.00
0.00
 
30211
 差旅费
0.00
0.00
0.00
 
30212
 因公出国(境)费用
0.00
0.00
0.00
 
30213
 维修(护)费
0.00
0.00
0.00
 
30214
 租赁费
0.00
0.00
0.00
 
30215
 会议费
0.00
0.00
0.00
 
30216
 培训费
0.00
0.00
0.00
 
30217
 公务接待费
0.00
0.00
0.00
 
30218
 专用材料费
0.00
0.00
0.00
 
30224
 被装购置费
0.00
0.00
0.00
 
30225
 专用燃料费
0.00
0.00
0.00
 
30226
 劳务费
0.00
0.00
9.00
 
30227
 委托业务费
0.00
0.00
9.00
 
30228
 工会经费
0.00
0.00
0.00
 
30229
 福利费
0.00
0.00
0.00
 
30231
 公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
 
30239
 其他交通费用
0.00
0.00
0.00
 
30240
 税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
 
30299
 其他商品和服务支出
0.00
0.00
0.00
 
303
对个人和家庭的补助
0.00
15.88
0.00
 
30301
 离休费
0.00
0.00
0.00
 
30302
 退休费
0.00
0.00
0.00
 
30303
 退职(役)费
0.00
0.00
0.00
 
30304
 抚恤金
0.00
0.00
0.00
 
30305
 生活补助
0.00
0.00
0.00
 
30306
 救济费
0.00
0.00
0.00
 
30307
 医疗费
0.00
0.00
0.00
 
30308
 助学金
0.00
0.00
0.00
 
30309
 奖励金
0.00
0.00
0.00
 
30310
 生产补贴
0.00
0.00
0.00
 
30311
 住房公积金
0.00
15.12
0.00
 
30312
 提租补贴
0.00
0.76
0.00
 
30313
 购房补贴
0.00
0.00
0.00
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
0.00
 
304
对企事业单位的补贴
0.00
0.00
0.00
 
30401
 企业政策性补贴
0.00
0.00
0.00
 
30402
 事业单位补贴
0.00
0.00
0.00
 
30403
 财政贴息
0.00
0.00
0.00
 
30499
 其他对企事业单位的补贴支出
0.00
0.00
0.00
 
306
赠与
0.00
0.00
0.00
 
30601
 对国内的赠与
0.00
0.00
0.00
 
30602
 对国外的赠与
0.00
0.00
0.00
 
307
债务利息支出
0.00
0.00
0.00
 
30701
 国内债务付息
0.00
0.00
0.00
 
30702
 向国家银行借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30703
 其他国内借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30704
 向外国政府借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30705
 向国际组织借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30706
 其他国外借款付息
0.00
0.00
0.00
 
310
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
 
31001
 房屋建筑物购建
0.00
0.00
0.00
 
31002
 办公设备购置
0.00
0.00
0.00
 
31003
 专用设备购置
0.00
0.00
0.00
 
31005
 基础设施建设
0.00
0.00
0.00
 
31006
 大型修缮
0.00
0.00
0.00
 
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
 
31008
 物资储备
0.00
0.00
0.00
 
31009
 土地补偿
0.00
0.00
0.00
 
31010
 安置补助
0.00
0.00
0.00
 
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
0.00
 
31012
 拆迁补偿
0.00
0.00
0.00
 
31013
 公务用车购置
0.00
0.00
0.00
 
31019
 其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
 
31099
 其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
 
 
 
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 

十、 一般公共预算机关运行经费支出预算表

项 目
机关运行经费支出
 
经济分类编码
经济分类名称
 
  
1
 
                  
9.00
 
302
商品和服务支出
9.00
 
30201
 办公费
0.00
 
30202
 印刷费
0.00
 
30203
 咨询费
0.00
 
30204
 手续费
0.00
 
30205
 水费
0.00
 
30206
 电费
0.00
 
30207
 邮电费
0.00
 
30208
 取暖费
0.00
 
30209
 物业管理费
0.00
 
30211
 差旅费
0.00
 
30212
 因公出国(境)费用
0.00
 
30213
 维修(护)费
0.00
 
30214
 租赁费
0.00
 
30215
 会议费
0.00
 
30216
 培训费
0.00
 
30217
 公务接待费
0.00
 
30218
 专用材料费
0.00
 
30224
 被装购置费
0.00
 
30225
 专用燃料费
0.00
 
30226
 劳务费
9.00
 
30227
 委托业务费
0.00
 
30228
 工会经费
0.00
 
30229
 福利费
0.00
 
30231
 公务用车运行维护费
0.00
 
30239
 其他交通费用
0.00
 
30240
 税金及附加费用
0.00
 
30299
 其他商品和服务支出
0.00
 
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
 
 
 
 
 
 
 

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 


合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
 
小计
公务用车购置
公务用车运行维护费
 
3.81
0.00
2.42
0.00
2.42
0.00
0.00
1.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十二、政府采购支出预算表

单位:万元
 
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
一、货物A
 
 
 
 
 
 
二、工程B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、服务C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
 
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分 2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
2016年度收入、支出预算总计136.92万元,与上年相比收、支预算总计各增加61.87万元,增长82.35 %。主要原因是新进工作人员、推进全区普法教育工作。其中:
(一)收入预算总计 136.92万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 136.92万元。
(1)一般公共预算收入预算136.92万元,与上年相比收入预算总计增加61.87万元,增长82.35 %。主要原因是新进工作人员、推进全区普法教育工作。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比无变化。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元,与上年相比无变化。
3.其他资金收入预算总计 0 万元,与上年相比无变化。
4.上年结转资金预算数为 0 万元,与上年相比无变化。
(二)支出预算总计136.92万元,其中基本支出115.12万元,无项目支出,单位预留机动经费21.8万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
本年收入预算合计136.92万元,其中:
一般公共预算收入136.92万元,占 100 %;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
本年支出预算合计136.92万元,其中:
基本支出115.12万元,占84.08%;
项目支出0万元,占0%;
单位预留机动经费21.8万元,占15.92%;
四、财政拨款基本支出预算表情况说明
2016年度财政拨款基本支出预算115.12万元,其中:
(一)人员经费92.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费23.00万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算支出预算表情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出预算136.92万元,与上年相比支出预算总计增加61.87万元,增长82.35 %。主要原因是新进工作人员、推进全区普法教育工作。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 115.12万元,其中:
(一)人员经费92.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费23.00万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9万元,比2015年减少34.7万元,降低79.4 %。主要原因是压缩机关运行经费,以及支出科目调整。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,与上年保持一致,主要原因是没有因公出国境需求和安排;公务用车购置及运行费支出2.42万元,与上年保持一致,主要原因是单位公务用车正常维修保养;公务接待费支出0万元,与上年保持一致,主要原因是坚持厉行节约、没有公务接待预算安排。会议费、培训费支出预算1.39万元,与上年保持一致,主要原因是执法人员法制常识轮训。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
上一篇:2016年区妇联部门预算公开
下一篇:2016年云龙区发展与改革委员会预算公开
网站首页 | 网站地图 | 走进云龙 | 管理
  建议分辩率:1024*768 苏ICP备11066396号苏公网安备32030302000618
中共徐州市云龙区委 云龙区人民政府主办   云龙区委宣传部管理维护
政府网站标识码 3203030001
联系电话:0516-80803069 传真:0516-80803069 电子信箱:xcb666@163.com
版权所有:万博棋牌
  总访问量: